11.02.2016 | |
Адрес: Москва, Конгресс-отель «Альфа» Измайлово + Online-трансляция в г. Уфа | |
Москва, Конгресс-отель «Альфа» Измайлово + Online-трансляция в г. Уфа
11 февраля 2016 г.
Программа
Методы налоговой оптимизации: общий обзор. Рейтинг сравнительной безопасности различных технологий оптимизации
Обоснованная и необоснованная налоговая выгода. Чем подтвердить обоснованность налоговой выгоды
Схемы получения необоснованной налоговой выгоды: позиция налоговиков (фиктивные сделки, фиктивные посредники, фиктивные инвестиционные инструменты, «однодневки», «агентские» и «заемные» схемы ухода от НДС и пр.)
Деловая цель сделки как основа налоговой безопасности
Принцип приоритета существа над формой: как он применяется на практике
Ошибки налоговой оптимизации (примеры из судебной практики)
Налоговые «ловушки» (необоснованные налоговые потери) и как их обойти
Где взять информацию для налогового бенчмаркинга и как ею пользоваться
Налоговая нагрузка: сопоставляем показатели налоговой нагрузки на бизнес по своему предприятию и другим предприятиям отрасли
Рентабельность: сравниваем уровни рентабельности проданных товаров (работ, услуг) и рентабельности активов своего предприятия с предприятиями отрасли
Налоговые риски: анализируем налоговые риски своего предприятия в сопоставлении со среднеотраслевым уровнем рисков
Налоговые льготы: сопоставляем и анализируем сравнительную структуру и виды налоговых льгот своего предприятия с другими предприятиями отрасли
Прочие элементы налогового бенчмаркинга
Как разработать общий план налоговой оптимизации и снижения налоговых рисков для своего предприятия на основе результатов налогового бенчмаркинга
Что такое «должная осмотрительность» при выборе контрагентов и как ее проявить
Способы проверки контрагентов. Какие документы и какую информацию по контрагентам важно контролировать
Новые подходы налоговиков к выявлению незаконных способов оптимизации НДС (сверка электронных налоговых деклараций, выявление разрывов в НДС-цепочках с помощью автоматизированного камерального контроля (АСК) НДС-2 и пр.)
Схемы оптимизации НДС, трактуемые налоговиками как противозаконные
Налоговые льготы по НДС (освобождение от уплаты НДС). Всегда ли хорошо освобождение от уплаты НДС
Вычеты НДС при переносе убытков на будущие налоговые периоды
Ведение раздельного учета (с НДС и без НДС): возможности и риски
Иные способы безрисковой оптимизации НДС
Безрисковые способы оптимизации налога на прибыль
Формирование оптимальной учетной политики
Перенос убытков на будущие налоговые периоды
Оптимизация расходов для целей исчисления налога на прибыль
Льготы по налогу на прибыль
Применение УСН для целей налоговой оптимизации: возможности и границы
Использование иных льготных налоговых режимов (ЕНВД, ПСН, ИП, инвалиды, ИТ-компании и пр.)
Риски использования «льготных» предприятий
Схемы дробления бизнеса: за и против (обзор арбитражной практики и рекомендации)
СЕМИНАР ПРОВОДИТ:
Станислав Маратович Джаарбеков заместитель директора, председатель экспертного совета Института развития современных образовательных технологий (ИРСОТ), юрист, аттестованный аудитор, член Московской аудиторской палаты, автор многочисленных статей и книг по проблемам налогообложения.
Стоимость участия:
Регистрационный взнос составляет 13 700 руб. НДС не взимается. Оплата регистрационного взноса обеспечивает: обеды, кофе-паузы, комплект раздаточных материалов.
При оплате до 01 февраля СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА 9 600 руб.
Контактные телефоны Регионального отделения ИРСОТ в г. УФА: (347) 292-12-18, 291-20-70, доп. 248, 249, 255, 340, 8-909-35-11-125 Наша группа Вконтакте «ИРСОТ г.Уфа» http://vk.com/club102315955