Валютные операции при совершении внешнеэкономических сделок: бухгалтерские, налоговые, правовые вопросы

<< Все мероприятия

08.12.2014
Адрес: Москва, Конгресс-отель «Альфа» Измайлово + On-line трансляция в г.Уфа.

8-9 декабря 2014 г.

Программа

  • Новое в правовом регулировании внешнеэкономической деятельности: что важно знать бухгалтеру
  • Расчеты по внешнеторговым сделкам: требования законодательства о валютном регулировании и валютном контроле 
    Основные требования к расчетам при осуществлении валютных операций. Требования к открытию и ведению счетов за рубежом, предоставлению отчетности. Особенности проведения валютных операций через счета резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории РФ. Ответственность за нарушения валютного законодательства при совершении внешнеторговых сделок
  • Требования законодательства к внешнеэкономическому контракту и налоговые последствия их несоблюдения. Выбор базиса поставки по ИНКОТЕРМС 2010 и его влияние на налогообложение
  • Отдельные вопросы бухгалтерского и налогового учета в связи с ведением ВЭД 
    Бухгалтерский учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте. ПБУ 3?/?2006: учет курсовых разниц (в т. ч. у посредника); учет операций по продаже и покупке иностранной валюты. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте. Расчеты с подотчетными лицами по загранкомандировкам (отражение в бухгалтерском и налоговом учете). Налогообложение доходов нерезидентов у российского агента – источника выплаты
  • Бухгалтерский и налоговый учет импортных операций 
    Формирование в бухгалтерском учете фактической и налоговой стоимости импортируемых материальных ценностей. Особенности учета операций по исполнению импортного контракта, заключенного через российского посредника-комиссионера. Налоговые последствия при последующем изменении таможенной стоимости
  • Бухгалтерский и налоговый учет экспортных операций 
    Момент отражения экспортной выручки в бухгалтерском и налоговом учете. Особенности заключения экспортного контракта через российского посредника-комиссионера; влияние договора комиссии на учет операций по исполнению такого контракта у экспортера и у комиссионера. Порядок учета курсовых разниц у экспортера и у посредника (новое в 2015 году). Учет и налоговые последствия экспортного контракта, заключенного через иностранного посредника. Раздельный учет экспортных операций
  • Особенности исчисления и уплаты НДС при экспорте 
    Порядок и сроки подтверждения реального экспорта товаров. Налогообложение экспорта товаров по прямому контракту с иностранным контрагентом и по договору комиссии. НДС при неподтвержденном факте экспорта. Порядок определения налоговой базы. Налоговые вычеты. Условия восстановления НДС. Проблемы возмещения входного НДС при экспорте. Сложные вопросы подтверждения ставки 0%
  • Особенности налогообложения экспортно-импортных операций в рамках Таможенного союза (ТС) НДС и другие косвенные налоги при экспорте и импорте в рамках ТС. Регламент налогового администрирования в ТС. Порядок оформления налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территорий государств – членов ТС. Новые подходы к квалификации нарушений валютного законодательства в рамках ТС
  • Ответы на вопросы, практические рекомендации

СЕМИНАР ПРОВОДИТ:

Ольга Александровна Антошина

к.э.н., доцент, практикующий аудитор, налоговый консультант, сертифицированный бухгалтер-практик SIP?/?SIPA, бизнес-тренер по программам МБА, действительный член ИПБ России, профессор ВГНА Минфина России

Наталия Викторовна Плотникова

к.э.н., заместитель руководителя Федеральной службы финансово-бюджетного надзора

Стоимость участия:

Регистрационный взнос составляет  19 500 руб. НДС не взимается.
Оплата регистрационного взноса обеспечивает: обеды, кофе-паузы, комплект раздаточных материалов.

При оплате до 28 ноября СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА 13 700 руб.

Заказать КонсультантПлюс Линия консультаций
Заказ документов и ответы на вопросы