Налоговый контроль в 2016 году: всё самое важное для главбуха

<< Все мероприятия

26.02.2016
Адрес: Москва, Конгресс-отель «Альфа» Измайлово + Online-трансляция в г. Уфа

Москва, Конгресс-отель «Альфа» Измайлово + Online-трансляция в г. Уфа
26 февраля 2016 г.

Программа мероприятия

  • Как работает механизм налоговой проверки в 2016 году: детали, на которые важно обратить внимание

Новое о налоговых проверках в 2016 году. Новые критерии отбора объектов для выездных налоговых проверок

Методические указания Минфина России: о назначении выездных налоговых проверок; по выявлению недобросовестных контрагентов: комментарий эксперта

Ужесточение налогового контроля по НДС в 2016 году (истребование первичной документации, осмотр помещений и пр.)

Новое в проведении камеральных проверок деклараций по НДС и по налогу на прибыль. Сверка деклараций контрагентов. Как проверить контрагента, чтобы избежать проблем с налоговиками. Последствия работы с недобросовестным контрагентом

Регламент проведения налоговой проверки (важные нюансы). Алгоритмы проведения камеральных и выездных проверок

Права и обязанности сторон проверки. Как выполнить требования проверяющих, не предоставляя избыточных сведений

Анализ распространенных нарушений со стороны налогоплательщиков, выявляемых в ходе проверок. В каких случаях наступает ответственность за выявленные нарушения

Нарушения, допускаемые проверяющими: какие из них не оказывают существенного влияния на результат проверки, а какие несут серьезную угрозу для налогоплательщика. Уловки проверяющих: как не попасться

Какие оплошности может допустить налоговый инспектор и как ими воспользоваться, чтобы решение налогового органа по результатам проверки было признано незаконным

В каких случаях неблагоприятные выводы проверяющих еще можно поправить (в т. ч. с помощью уточненных деклараций). Подача «уточненки»: когда это обязанность, а когда – право? Обзор спорных ситуаций

Практические рекомендации по защите прав налогоплательщиков на стадии налоговой проверки

  • Возражения налогоплательщика на акт налоговой проверки: аргументы в защиту

Распространенные претензии налоговиков по результатам проверок (умышленное уклонение от уплаты налогов, нереальность сделки и пр.): на чем они основаны и как строится аргументация налоговиков

Понятие обхода налогового законодательства: анализ предсказуемых и непредсказуемых последствий. Налоговая добросовестность при заключении договоров. Налоговые последствия: недействительных сделок (незаконных, мнимых, ничтожных); переквалификации сделок

Рыночная цена сделки: на чем налоговики пытаются «поймать» налогоплательщика и какие аргументы могут помочь отстоять свою позицию

Понятие обоснованности налоговой выгоды. Основания признания налоговой выгоды необоснованной (судебная практика, документы Минфина России, результаты проверок)

Экономическая обоснованность и документальная подтвержденность расходов: к чему придираются налоговики и как обосновать и документально подтвердить правомерность расходов

  • Решения налоговых органов по результатам проверки

Новое об ответственности налогоплательщика за нарушения налогового законодательства

Порядок принятия, содержание и оформление решения налогового органа по итогам проверки

Обеспечительные меры налоговиков (приостановление операций по счетам налогоплательщика в банке; запрет на отчуждение имущества налогоплательщика без согласия налогового органа): условия и порядок применения

Возможность замены обеспечительных мер (на банковскую гарантию; на залог ценных бумаг или иного имущества налогоплательщика, на поручительство третьего лица): как воспользоваться

Какие основания являются достаточными для отмены решения налогового органа по итогам проверки

  • Обязательность досудебного порядка обжалования решений налоговых органов

Жалоба и апелляционная жалоба: в чем отличие

Подготовка апелляционной жалобы на решение налогового органа (на примерах)

Права налогоплательщиков при обжаловании решений налоговиков

  • Порядок принятия арбитражным судом обеспечительных мер по заявлению налогоплательщика, приостанавливающих бесспорное взыскание налоговиками сумм налогов, пеней и штрафов, доначисленных по результатам проверки
  • Арбитражная практика: как воспользоваться прецедентами рассмотрения налоговых споров для отстаивания своей позиции

Судебная практика по спорным вопросам применения ч. I НК РФ (обзор, анализ знаковых решений судов)

Классификация и статус судебных решений. Является ли судебное решение по налоговым спорам обязательным для налоговых органов

Как расставлять приоритеты защиты и выбирать оптимальный вариант поведения в спорах

Советы по защите интересов налогоплательщиков при рассмотрении конкретных спорных вопросов исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль, налога на имущество организаций, транспортного налога

  • Ответы на вопросы, практические рекомендации

СЕМИНАР ПРОВОДИТ:

Ольга Анатольевна Бондаренко
к.ю.н., доцент, аттестованный аудитор, налоговый консультант, ведущий специалист консультационного центра «Ависта консалтинг», преподаватель, член Научно-экспертного и Учебно-методического советов Палаты налоговых консультантов

Стоимость участия:

Регистрационный взнос составляет  13 700 руб. НДС не взимается.
Оплата регистрационного взноса обеспечивает: обеды, кофе-паузы, комплект раздаточных материалов.

При оплате до 16 февраля  СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА 9 600 руб.

Контактные телефоны Регионального отделения  ИРСОТ в г. УФА: (347) 292-12-18,        291-20-70,  доп. 248, 249, 255, 340, 8-909-35-11-125 
Наша группа Вконтакте 
«ИРСОТ г.Уфа» http://vk.com/club102315955

Заказать КонсультантПлюс Линия консультаций
Заказ документов и ответы на вопросы